|
|
Objednávka |
5/2600035
|
Mäso a mäsové výrobky
|
125,02 |
s DPH |
|
EXT_001/2026
|
12.03.2026 |
Maso J+L |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Zemný plyn
|
141,00 |
s DPH |
9100107621
|
9100107621
|
10.03.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-36/2026
|
Mäso a mäsové výrobky
|
64,55 |
s DPH |
5/2600030
|
EXT_001/2026
|
10.03.2026 |
Maso J+L |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-37/2026
|
Ovocie a zelenina
|
140,25 |
s DPH |
ŠJ-5/2600031
|
EXT_009/2025
|
10.03.2026 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
elektrina
|
131,16 |
s DPH |
|
5100131128c
|
10.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
179,51 |
s DPH |
|
EXT_004/2023
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
dodávka tepelnej energie
|
2 688,64 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
10.03.2026 |
VEOLIA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
80,69 |
s DPH |
|
EXT_007/2024
|
10.03.2026 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-38/2026
|
Tovar - potravinový sortiment
|
273,57 |
s DPH |
ŠJ-5/2600027
|
EXT_003/2025
|
10.03.2026 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-40/2026
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
144,80 |
s DPH |
ŠJ-5/2600033
|
5/2025
|
10.03.2026 |
Fipek |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-5/2600032
|
Tovar - potravinový sortiment
|
273,57 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
09.03.2026 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-34/2026
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
110,68 |
s DPH |
ŠJ-5/2600028
|
5/2025
|
09.03.2026 |
Fipek |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-35/2026
|
Ovocie a zelenina
|
225,31 |
s DPH |
ŠJ-5/2600029
|
EXT_009/2025
|
09.03.2026 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-5/2600031
|
Ovocie a zelenina
|
140,25 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
09.03.2026 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-5/2600029
|
Ovocie a zelenina
|
225,31 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
02.03.2026 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-5/2600028
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
110,68 |
s DPH |
|
EXT_006/2025
|
27.02.2026 |
Fipek |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Stravné za zamestnancov
|
496,10 |
s DPH |
|
INT_001/2024
|
27.02.2026 |
ŠJ pri MŠ |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-33/2026
|
Tovar - potravinový sortiment
|
768,44 |
s DPH |
ŠJ-5/2600027
|
EXT_003/2025
|
27.02.2026 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Lenovo kryt s pantami displeja + servisné práce
|
160,31 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Datakomp |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
PPV - korčuľovanie
|
590,04 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
DAFAtrans s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |