|
|
Faktúra |
49/2025
|
Kosenie a odvoz bio odpadu
|
350,00 |
s DPH |
3/2500009
|
|
20.05.2025 |
Gadax group |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-120/2025
|
Tovar - potravinový sortiment
|
694,15 |
s DPH |
ŠJ-4/2500114
|
EXT_003/2025
|
23.05.2025 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500114
|
Tovar - potravinový sortiment
|
694,15 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
21.05.2025 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-119/2025
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
65,87 |
s DPH |
ŠJ-4/2500113
|
4/2025
|
23.05.2025 |
GORON |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500069
|
Tovar - potravinový sortiment
|
330,36 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
24.03.2025 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500068
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
52,66 |
s DPH |
|
EXT_005/2025
|
21.03.2025 |
GORON |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-140/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
33,50 |
s DPH |
ŠJ-4/2500131
|
2/2025
|
12.06.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2400055
|
Kalibrácia vlhkomerov a teplomerov podľa predpisov HACCP
|
336,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Slovenská legálna metrológia |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
oprava oporného múra
|
1 900,00 |
s DPH |
2/2400052
|
EXT_006/2024
|
05.11.2024 |
Peter Bomba |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
elektrina
|
226,79 |
s DPH |
|
5100131128c
|
11.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Váha ciachovaná CAS, Plynová stolička 12kW, inštalačný materiál
|
984,00 |
s DPH |
2/2400053
|
|
04.11.2024 |
gastroHeSt |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
elektrina
|
533,00 |
s DPH |
|
5100131128c
|
04.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
172,14 |
s DPH |
|
EXT_004/2023
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Zemný plyn
|
147,00 |
s DPH |
|
9100107621
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Stravné za zamestnancov
|
609,84 |
s DPH |
|
INT_001/2024
|
31.10.2024 |
ŠJ pri MŠ |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400054
|
toner do tlačiarní
|
485,19 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
T&J invest |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
aktualizácia + servis k prog. ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
2/2400056
|
|
07.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400053
|
Váha ciachovaná CAS, Plynová stolička 12kW, inštalačný materiál
|
948,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
gastroHeSt |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
Zmluva |
EXT_006/2024
|
Oprava fasády a oporného múra terasy
|
5 770,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Peter Bomba |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Softvér - VEMA Cloud
|
140,40 |
s DPH |
|
EXT_001/2024
|
21.10.2024 |
Seyfor Slovansko a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |