|
|
Objednávka |
ŠJ-5/26000122
|
nákup potravín
|
9,35 |
s DPH |
|
5/2025
|
09.09.2026 |
FIPEK s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-2026/132
|
nákup potravín
|
24,91 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
08.09.2026 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-2026/131
|
nákup potravín
|
249,38 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
08.09.2026 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-5/26000121
|
nákup potravín
|
24,91 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
08.09.2026 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-5/26000120
|
nákup potravín
|
30,13 |
s DPH |
|
5/2025
|
08.09.2026 |
FIPEK s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
dodávka tepelnej energie
|
686,62 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
08.09.2026 |
VEOLIA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-5/26000119
|
nákup potravín
|
249,38 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
07.09.2026 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-5/26000118
|
nákup potravín
|
65,84 |
s DPH |
|
EXT_001/2026
|
07.09.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-5/26000117
|
nákup potravín
|
24,86 |
s DPH |
|
5/2025
|
07.09.2026 |
FIPEK s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
165,45 |
s DPH |
|
EXT_004/2023
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-130/2026
|
nákup potravín
|
896,78 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
04.09.2026 |
HORESKO, s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-5/26000116
|
nákup potravín
|
896,78 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
04.09.2026 |
HORESKO, s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-5/26000115
|
nákup potravín
|
11,21 |
s DPH |
|
5/2025
|
04.09.2026 |
FIPEK s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2600020
|
Koberce
|
3 440,95 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Domos slovakia s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2600021
|
Pomôcky na VV
|
626,40 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Solus Košice, s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
Pomôcky na VV
|
626,40 |
s DPH |
6/2600021
|
|
03.09.2026 |
Solus Košice, s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
elektrina
|
48,12 |
s DPH |
|
5100131128c
|
04.09.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
Koberce
|
3 440,95 |
s DPH |
6/2600020
|
|
03.09.2026 |
Domos slovakia s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-5/26000114
|
nákup potravín
|
43,63 |
s DPH |
|
5/2025
|
03.09.2026 |
FIPEK s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Zemný plyn
|
24,00 |
s DPH |
9100107621
|
9100107621
|
02.09.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2026 |